快三

西安市物价局2016年度部门决算

一、西安市物价局概况

(一)西安市物价局的主要职责:

1.贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策;起草全市价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件;拟定全市价格中长期规划、年度计划,并组织实施。

2.研究提出全市价格总水平控制目标、价格调控措施;落实省、市价格补贴与物价水平联动机制有关要求,并组织实施;健全完善价格监测和预警系统,组织实施国家及省价格监测报告制度;负责监测、预测、分析全市价格趋势,提供政策建议。

3.承担重要商品、快三价格管理责任。执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及快三价格;组织召开重要商品和快三价格听证会;负责发布重要商品和快三价格信息;管理行政事业和经营性快三收费;对实行市场调节的商品价格进行引导和监控,规范市场价格行为。

4.承担价格监督检查责任。组织开展市场价格行为监管,指导社会价格监督活动;受理价格投诉举报,依法查处价格违法行为和案件;受理价格收费申诉复议案件;开展价格诚信、明码标价等价格快三工作。

5.制定全市成本监审相关规则和重要商品、快三价格成本核算办法,对重要商品和快三价格进行成本监审;负责开展农产品成本调查工作。

6.指导全市各级价格认证机构开展价格认定、价格认证工作;负责处理价格矛盾和纠纷。

(二)西安市物价局的决算单位构成

西安市物价局设6个内设处(室)和市价格监督检查局(市价格举报中心)。6个内设处(室)分别为: 办公室、价格监测处、商品价格处、快三价格处、收费管理处和成本监审处(市价格成本调查队)。

纳入西安市物价局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

西安市物价局

行政单位

2

西安市价格监督检查局

行政单位

(三)决算收支增减变化及原因

西安市物价局2016年年初结转和结余87.26万元,本年收入1979.2万元,比年初预算收入1748.30万元增加230.9万元,主要原因为人员工资调整收入等;本年支出2017.74万元,比年初预算支出1748.30万元增加269.44万元,主要原因为人员工资调整支出及上年度未下发的价格监测点补助经费支出等;年末结转和结余48.72万元。

(四)机关运行经费安排

西安市物价局2016年机关运行经费支出250.84万元。机关运行经费主要为公用经费支出,安排情况主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)政府采购情况

西安市物价局2016年政府采购支出106.25万元。主要安排情况为: 货物类106.25万元,工程类0元,快三类0元。

2016年政府采购情况表

单位: 万元

项目

行次

采购金额(决算数)

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

     

1

106.25

106.25

 

货物

2

106.25

106.25

 

工程

3

 

 

 

快三

4

 

 

 

(六)部门决算情况说明

2016年,西安市物价局认真贯彻国家、省、市各项财经法律、法规制度,从薄弱环节和突出问题入手,不断提高财务管理工作水平,修订和完善了各项财务管理制度,进一步加强了财务监管力度,本着节约开支的原则,将财政的每一笔资金都反复核对,认真核算,争取做到充分利用,绝不浪费。西安市物价局能高度重视决算编报工作,在规定时间内能认真组织、编报、审核决算报表。

二、西安市物价局2016年收支总体情况

(一)2016年收入总计2066.46万元。包括:

1、公共预算财政拨款收入1933.74万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、其他收入45.46万元,为国家和省价格监测、成本监审及调查项目补助资金。

3、上年结转和结余87.26万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)2016年支出总计2066.46万元。包括:

1、基本支出1728.32万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出289.41万元,主要是为完成特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出。包括: 价格决策听证会项目7万元,成本监审与农产品成本调查项目14.6万元,价格监管项目72.7万元,涉案财物价格鉴证项目3.34万元,价格监测管理信息系统快三项目95.06万元,农产品成本调查户误工补贴项目9.1万元,执法办案项目53.63万元,专项价格监督检查项目26万元,价格举报平台运行项目7.98万元。

3、年末结转和结余48.72万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2016年决算收支总表

单位: 万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

1933.74

  1、一般公共快三支出

1851.57

    其中: 一般公共预算财政拨款

1933.74

  2、外交支出

 

         政府性基金预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

         国有资本经营预算财政拨款

 

  4、公共安全支出

 

  2、上级补助收入

 

  5、教育支出

 

  3、事业收入

 

  6、科学技术支出

 

      其中: 纳入财政专户管理的收费

 

  7、文化体育与传媒支出

 

  4、经营收入

 

  8、社会保障和就业支出

166.17

  5、附属单位上缴收入

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

  6、其他收入

45.46

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业快三业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

  21、其他支出

 

本年收入合计

1979.2

本年支出合计

2017.74

       用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

       年初结转和结余

87.26

    年末结转和结余

48.72

 

 

 

 

收入总计

2066.46

支出总计

2066.46

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年决算收入总表

单位: 万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,979.19

1,933.73

 

 

 

 

45.46

201

一般公共快三支出

1,813.02

1,767.56

 

 

 

 

45.46

20104

发展与改革事务

1,813.02

1,767.56

 

 

 

 

45.46

2010401

  行政运行

1,523.61

1,478.15

 

 

 

 

45.46

2010408

  物价管理

289.41

289.41

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

166.17

166.17

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

166.17

166.17

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

166.17

166.17

 

 

 

 

 

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年决算支出总表

单位: 万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2,017.73

1,728.32

289.41

 

 

 

201

一般公共快三支出

1,851.56

1,562.15

289.41

 

 

 

20104

发展与改革事务

1,851.56

1,562.15

289.41

 

 

 

2010401

  行政运行

1,562.15

1,562.15

 

 

 

 

2010408

  物价管理

289.41

 

289.41

 

 

 

208

社会保障和就业支出

166.17

166.17

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

166.17

166.17

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

166.17

166.17

 

 

 

 

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

 

三、西安市物价局2016财政拨款收支情况

(一)一般公共预算财政拨款收入1933.74万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出1933.74万元。

其中: 行政运行支出1478.15万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;

物价管理支出289.41万元,主要为完成特定的行政工作任务的项目支出。

归口管理的行政单位离退休支出166.17万元,主要为单位在职人员养老保险支出。

(三)政府性基金预算收支0万元。

(四)国有资 本经营预算收支0万元。

2016年财政拨款收支总表

单位: 万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1933.74

  1、一般公共快三支出

1767.57

1767.57

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

  3、国防支出

 

 

 

 

 

  4、公共安全支出

 

 

 

 

 

  5、教育支出

 

 

 

 

 

  6、科学技术支出

 

 

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

166.17

166.17

 

 

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

  15、商业快三业等支出

 

 

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1933.74

本年支出合计

1933.74

1933.74

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

    一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

1933.74

支出总计

1933.74

1933.74

 

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

单位: 万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1,933.73

1644.32

1393.48

250.84

289.41

 

201

一般公共快三支出

1,767.56

1478.15

1227.31

250.84

289.41

 

20104

发展与改革事务

1,767.56

1478.15

1227.31

250.84

289.41

 

2010401

  行政运行

1,478.15

1478.15

1227.31

250.84

 

 

2010408

  物价管理

289.41

 

 

 

289.41

 

208

社会保障和就业支出

166.17

166.17

166.17

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

166.17

166.17

166.17

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

166.17

166.17

166.17

 

 

 

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2016年一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类)

单位: 万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

1644.34

1393.48

250.84

 

301

工资福利支出

982.01

982.01

 

 

30101

基本工资

453.07

453.07

 

 

30101

    基本工资

453.07

453.07

 

 

30102

津贴补贴

448.22

448.22

 

 

30102

    津贴补贴

448.22

448.22

 

 

30103

奖金

33.77

33.77

 

 

30103

    奖金

33.77

33.77

 

 

30104

其他社会保障缴费

46.95

46.95

 

 

30104

    其他社会保障缴费

46.95

46.95

 

 

302

商品和快三支出

250.86

 

250.86

 

30201

办公费

19.6

 

19.6

 

30201

    办公费

19.6

 

19.6

 

30207

邮电费

5.19

 

5.19

 

30207

    邮电费

5.19

 

5.19

 

30211

差旅费

22.79

 

22.79

 

30211

    差旅费

22.79

 

22.79

 

30213

维修(护)费

1.81

 

1.81

 

30213

    维修(护)费

1.81

 

1.81

 

30216

培训费

2.61

 

2.61

 

30216

    培训费

2.61

 

2.61

 

30217

公务接待费

0.8

 

0.8

 

30217

    公务接待费

0.8

 

0.8

 

30226

劳务费

8.76

 

8.76

 

30226

    劳务费

8.76

 

8.76

 

30228

工会经费

9.56

 

9.56

 

30228

    工会经费

9.56

 

9.56

 

30229

福利费

10.93

 

10.93

 

30229

    福利费

10.93

 

10.93

 

30231

公务用车运行维护费

8.95

 

8.95

 

30231

      公务用车运行维护费

8.95

 

8.95

 

30239

其他交通费用

159.86

 

159.86

 

30239

      其他交通费用

159.86

 

159.86

 

303

对个人和家庭的补助

411.47

411.47

 

 

30305

生活补助

284.99

284.99

 

 

30305

    生活补助

284.99

284.99

 

 

30309

奖励金

126.48

126.48

 

 

30309

    奖励金

126.48

126.48

 

 

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年政府性基金收支表

单位: 万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

四、西安市物价局2016年“三公”经费决算情况

西安市物价局2016年度财政拨款 “三公”经费支出13.68万元,较上年下降40.96%。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费12.88万元,公务接待费0.8万元。

1.因公出国(境)费用支出情况

西安市物价局2016年度因公出国0人,实际支出0万元,比上年支出下降。

2、公务用车运行维护费用支出情况

西安市物价局2016年度公务用车运行维护支出12.88万元,因公车改革、节能降耗等原因较上年同比下降38.46%,主要用于公务车辆的燃料费、维修维护费、保险费、审验费、通行费以及价格检查执法、涉案财物价格鉴证、成本监审等费用支出。

西安市物价局2016年底公务用车保有量6辆。

3、公务用车购置及运行维护费用支出情况

西安市物价局2016年度购置车辆0台,经费支出0万元,与上年持平。

4、公务接待费支出情况

西安市物价局2016年公务接待费用支出0.8万元,因接待批次人数较去年稍有增加,故较上年上升17.65%,累计接待15批次,56人次。主要用于接待上下级单位及其他省市价格部门调研、考察、业务学习、检查、快三等费用支出。

2016年一般公共预算 “三公”经费支出决算表

单位: 万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

13.68

 

0.8

12.88

 

12.88

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

五、名词解释

一般预算财政拨款收入: 指市财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。

基本支出: 包括人员经费、商品和快三支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出: 指快三局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出: 指用于对个人和家庭补助支出,如: 离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和快三支出: 指快三局在日常工作中购买商品和快三的支出,如: 办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和快三的支出。

项目支出: 指快三局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。


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